Aktivieren des Vergleichs von Rechnungen mit Bestellungen
Aktivieren Sie die Funktion in FlexiCapture for Invoices
Öffnen Sie das Dialogfeld „Dokumentdefinitionen“
Bearbeiten Sie die Dokumentdefinition
Öffnen Sie die Eigenschaften der Dokumentdefinition
Öffnen Sie die Einstellung der Dokumentdefinition
Öffnen Sie die Funktionen der Dokumentdefinition
Aktivieren Sie das Bestell-Matching
Eine Bestelldatenbank verbinden
Öffnen Sie die Registerkarte Data Sets
Richten Sie den PurchaseOrders-Datensatz ein
Legen Sie die Verbindung fest
Ordnen Sie die Spalten zu
Bestellpositionen verbinden
Den PurchaseOrdersItems-Datensatz einrichten
Die Verbindung angeben
Die Spalten zuordnen
Aktivieren Sie die Erfassung von Rechnungspositionen
Vergleichsregeln einrichten
Vergleichen Sie Rechnungspositionen mit der Bestellung
- Vergleichen Sie die Nummer und den Betrag einer Rechnung mit den Angaben in der Bestellung (Rechnungskopfvergleich).
- Vergleichen Sie die Positionen einer Rechnung mit denen in den Bestellungen (Vergleich von Rechnungspositionen).
Rechnungspositionen mit Bestellpositionen vergleichen
- Bestellnummer
- Gesamtbetrag
- Schaltfläche Details…
- Kontrollkästchen Bestellung geprüft
Positionsweiser Vergleich
Um eine Rechnung mit der zugehörigen Bestellung zu vergleichen, können die aus der Rechnung extrahierten Positionen verwendet werden. Der Operator muss möglicherweise auch für jede Rechnungsposition die passende Bestellposition auswählen. Wenn die Erfassung von Positionen aktiviert ist, wird die Gruppe Positionen (wiederholte Gruppe) im Datenformular angezeigt. Diese Gruppe enthält die aus dem Rechnungsbild erfassten Positionen. FlexiCapture gleicht Rechnungspositionen automatisch mit den entsprechenden Bestellpositionen ab. Um Positionen manuell abzugleichen, klickt der Operator auf die Schaltfläche in der Spalte OrderItemId und wählt die Bestellposition aus der geöffneten Liste aus. Wenn eine Rechnungsposition nicht mit einer Bestellposition abgeglichen werden kann, aber dennoch gültig ist, aktiviert der Operator das Kontrollkästchen Gültig für diese Position. Abhängig von den vom Administrator konfigurierten Einstellungen werden die folgenden Regelprüfungen durchgeführt:- Die Anzahl der Positionen in einer Bestellung muss mit der Anzahl der dieser Bestellung zugeordneten Rechnungspositionen übereinstimmen.
- Alle Rechnungspositionen sind jeweils unterschiedlichen Bestellpositionen zugeordnet oder wurden vom Operator als gültig markiert.
