Habilitar la comparación de las facturas con órdenes de compra
Activar la función en FlexiCapture for Invoices
Abrir el cuadro de diálogo Definiciones de Document
Editar la Definición de Document
Abrir las Propiedades de Definición de Document
Abrir la Configuración de Definición de Document
Abrir las características de la Definición de Document
Activar el emparejamiento de órdenes de compra
Conectar una base de datos de órdenes de compra
Abra la pestaña conjunto de datos
Configure el conjunto de datos PurchaseOrders
Especifique la conexión
Asigne las columnas
Conectar las partidas de la orden de compra
Configurar el conjunto de datos PurchaseOrdersItems
Especificar la conexión
Asignar las columnas
Habilite la captura de las partidas de la factura
Configurar reglas de comparación
Comparar las partidas de la factura con la orden de compra
- Compare el número y el monto de una factura con los de la orden de compra (comparación de la cabecera de la factura).
- Compare las partidas de una factura con las de las órdenes de compra (comparación de las partidas de la factura).
Compare las partidas de la factura con las partidas de la orden de compra
- número de pedido
- monto total
- botón Details…
- casillas Pedido comprobado
Comparación partida por partida
Para comparar una factura con su orden de compra, se pueden usar las partidas extraídas de la factura. Puede que el Operador también tenga que seleccionar la partida de la orden de compra correspondiente para cada partida de la factura. Si la captura de partidas está habilitada, el grupo Partidas se muestra en el formulario de datos. Este grupo contiene las partidas capturadas de la imagen de la factura. FlexiCapture empareja automáticamente las partidas de la factura con las partidas correspondientes de la orden de compra. Para emparejar partidas manualmente, el Operador hace clic en el botón dentro de la columna OrderItemId y selecciona la partida de la orden de compra en la lista que se abre. Si una partida de la factura no puede emparejarse con una partida de la orden de compra, pero sigue siendo válida, el Operador selecciona la casilla Es válido para esa partida. Según la configuración establecida por el Administrador, se realizan las siguientes comprobaciones de reglas:- El número de partidas de una orden de compra debe ser el mismo que el número de partidas de la factura asociadas a esa orden.
- Todas las partidas de la factura están emparejadas con partidas diferentes de la orden de compra o han sido marcadas como válidas por el Operador.
